Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 24.12.2015 № 65 «О бюджете муниципального образования город Саяногорск на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (с изменениями), а также решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 22.12.2016 № 61 «О бюджете муниципального образования город Саяногорск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» ст.ст.30, 32 Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 №35, Администрация муниципального образования г.Саяногорск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 19.12.2014 №1788 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании г.Саяногорск на 2015 – 2020гг.»», следующие изменения:
1.1. В паспорте программы:
1.1.1 позицию, касающуюся целевых показателей внести следующие изменения:
«Целевые показатели»:
- строку «доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, по годам (нарастающим итогом): 2016 - 7,1%; 2017 - 14,2%; 2018 - 21,3%; 2019 - 28,4%; 2020 - 35,5%» изложить в следующей редакции «доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, по годам (нарастающим итогом): 2016 - 0%; 2017 – 7,1%; 2018 – 14,2%; 2019 – 21,3%; 2020 – 28,4%»;
- строку «доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, по годам (нарастающим итогом): 2015 - 50,0%; 2016 - 60,0%; 2017 - 70,0%; 2018 - 80,0%; 2019 - 90,0%; 2020 - 100,0%» изложить в следующей редакции «доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, по годам (нарастающим итогом): 2015 - 50,0%; 2016 - 50,0%; 2017 - 60,0%; 2018 - 70,0%; 2019 - 80,0%; 2020 - 100,0%»
1.1.2. позицию касающейся объема бюджетных средств изложить в следующей редакции:
-строку «Объемы бюджетных средств -Всего–3 252 747,0 т.р., в том числе за счет МО- 1013 683,5 т.р., РХ-2 239 063,5т.р» изложить в следующей редакции «Объемы бюджетных средств -Всего–3 268 529,2 т.р., в том числе за счет МО- 1 051 814,7 т.р., РХ-2 216 714,5т.р»;
-строку «2016г. –786 996,0 т.р.(в т.ч. за счет МО-204 724,0 т.р., РХ-582 272,0 т.р)» изложить в следующей редакции «2016г. –865 281,5 т.р.(в т.ч. за счет МО-220 239,5 т.р., РХ-645 042,0 т.р)».
- строку «2017 г. - 758795,7 т. р. (в т.ч. за счет МО - 185626,7 т. р., РХ - 573169,0 т. р.)» изложить в следующей редакции «2017 г. – 762465,9 т. р. (в т.ч. за счет МО – 178844,9 т. р., РХ - 583621,0 т. р.)»;
- строку «2018 г. - 757817,5 т. р. (в т.ч. за счет МО - 184648,5 т. р., РХ - 573169,0 т. р.)» изложить в следующей редакции «2018 г. – 442 792,8 т. р. (в т.ч. за счет МО – 177 010,8 т. р., РХ – 265 782,0 т. р.)»;
- строку «2019 г. - 139405,6 т. р. (в т.ч. за счет МО - 139405,6 т. р., РХ - 0 т. р.)» изложить в следующей редакции «2019 г. – 388 256,8 т. р. (в т.ч. за счет МО – 176 440,8 т. р., РХ – 211 816,0 т. р.)»;
1.1.3. В позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы внести следующие изменения:
- строку «увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций до 35,5%» изложить в следующей редакции «увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций до 28,4%»;
1.2. Раздел 5 программы изложить в следующей редакции:
«5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.
Перечень мероприятий программы, который необходимо выполнить для достижения поставленной цели, с указанием объема финансирования представлен в таблице 1
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования (тыс.руб). |
|||||||||
всего |
2015г. |
2016г. |
2017г. |
2018г |
2019г |
2020г |
|||||
Задача 1.Обеспечение общедоступного качественного дошкольного образования |
|||||||||||
Мероприятие Подпрограммы: обеспечение общедоступного качественного дошкольного образования |
Всего в т.ч. |
1 459 517,0 |
299 560,1 |
382 126,3 |
334 930,8 |
193 794,2 |
175 519,1 |
73586,5
|
|||
Республиканский бюджет РХ |
973 764,2 |
226 284,2 |
282 120,0 |
254 870,0 |
113 795,0 |
96 695,0 |
0 |
||||
Местный бюджет |
485 752,8 |
73275,9 |
100 006,3 |
80 060,8 |
79 999,2 |
78 824,1 |
73586,5
|
||||
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет МБ |
43632,1 |
0 |
0 |
43632,1 |
0 |
0 |
0 |
||||
Задача 2. Повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального образования г.Саяногорск |
|||||||||||
Мероприятие Подпрограммы: повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального образования г.Саяногорск |
Всего в т.ч. |
1 483 639,5 |
303 877,8 |
416 861,7 |
382 942,4 |
194 860,6 |
158 177,5 |
26 919,5 |
|||
Республиканский бюджет РХ |
1 224 153,3 |
279 699,3
|
358 700,0 |
324 402,0 |
149 109,0 |
112 243,0 |
0 |
||||
Местный бюджет |
259 486,2 |
24 178,5 |
58 161,7 |
58 540,4 |
45 751,6 |
45934,5
|
26 919,5 |
||||
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет МБ |
38 591,9 |
0 |
0 |
38591,8 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Задача 3-Развитие потенциала дополнительного образования детей, совершенствование условий для обеспечения равного доступа населения города к качественным услугам дополнительного образования детей. |
|||||||||||
Мероприятие Подпрограммы: развитие потенциала дополнительного образования детей, совершенствование условий для обеспечения равного доступа населения города к качественным услугам дополнительного образования детей. |
Всего в т.ч. |
257 286,3 |
39 907,3 |
52 285,4 |
31 648,6 |
43 958,9 |
44 431,1 |
45 055,0 |
|||
Местный бюджет |
257 286,3 |
39 907,3 |
52 285,4 |
31 648,6 |
43 958,9 |
44 431,1 |
45 055,0 |
||||
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет МБ |
15 269,7 |
|
|
15 269,7 |
|
|
|
||||
Задача 4. Создание необходимых условий, обеспечивающих повышение эффективности работы муниципальной системы образования и реализации переданных государственных полномочий. |
|||||||||||
Мероприятие Подпрограммы: Создание необходимых условий, обеспечивающих повышение эффективности работы муниципальной системы образования и реализации переданных государственных полномочий. |
Всего в т.ч. |
68 086,4 |
13 041,0 |
14 008,1 |
12 944,1 |
10 179,1 |
10 129,1 |
7785,0 |
|||
Республиканский бюджет РХ |
18 797,0 |
4470,0 |
4 222,0 |
4 349,0 |
2 878,0 |
2 878,0 |
0 |
||||
Местный бюджет |
49 289,4 |
8571,0 |
9 786,1 |
8595,1 |
7301,1 |
7 251,1 |
7785,0 |
||||
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет МБ |
2 446,1 |
0 |
0 |
2 446,10 |
0 |
0 |
0 |
||||
Всего по программе
|
Всего в т.ч. |
3 268 529,2 |
656 386,2 |
865 281,5 |
762 465,9 |
442 792,8 |
388 256,8 |
153 346,0 |
|||
|
Республиканский бюджет РХ |
2 216 714,5 |
510 453,5 |
645 042,0 |
583 621,0 |
265 782,0 |
211 816,0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
1 051 814,7 |
145 932,7 |
220 239,5 |
178 844,9 |
177 010,8 |
176 440,8 |
153 346,0 |
|||
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет МБ |
99 939,7 |
|
|
99 939,7 |
|
|
|
|||
1.3. В разделе 6 программы слова:
-«Объём финансирования Программы составляет 3 252 747,0 т .р., в том числе за счет МО-1 013 683,5т.р., РХ-2 239 063,5т.р.» заменить словами «Объём финансирования Программы составляет 3 268 529,2 т.р., в том числе за счет МО-1 051 814,7т.р., РХ-2 216 714,5.р.»:
-строку «2016г. –786 996,0 т.р.(в т.ч. за счет МО-204 724,0 т.р., РХ-582 272,0 т.р)» изложить в следующей редакции «2016г. –865 281,5 т.р.(в т.ч. за счет МО-220 239,5 т.р., РХ-645 042,0 т.р)».
- строку «2017 г. - 758795,7 т. р. (в т.ч. за счет МО - 185626,7 т. р., РХ - 573169,0 т. р.)» изложить в следующей редакции «2017 г. – 762465,9 т. р. (в т.ч. за счет МО – 178844,9 т. р., РХ - 583621,0 т. р.)»;
- строку «2018 г. - 757817,5 т. р. (в т.ч. за счет МО - 184648,5 т. р., РХ - 573169,0 т. р.)» изложить в следующей редакции «2018 г. – 442 792,8 т. р. (в т.ч. за счет МО – 177 010,8 т. р., РХ – 265 782,0 т. р.)»;
- строку «2019 г. - 139405,6 т. р. (в т.ч. за счет МО - 139405,6 т. р., РХ - 0 т. р.)» изложить в следующей редакции «2019 г. – 388 256,8 т. р. (в т.ч. за счет МО – 176 440,8 т. р., РХ – 211 816,0 т. р.)»;
1.4. В разделе 7 программы позиции:
а) «Показатели результативности, позволяющие оценивать ход реализации программы» внести следующие изменения:
- строку «доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, по годам (нарастающим итогом): 2016 - 7,1%; 2017 - 14,2%; 2018 - 21,3%; 2019 - 28,4%; 2020 - 35,5%» изложить в следующей редакции «доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, по годам (нарастающим итогом): 2016 - 0%; 2017 – 7,1%; 2018 – 14,2%; 2019 – 21,3%; 2020 – 28,4%»;
- строку «доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, по годам (нарастающим итогом): 2015 - 50,0%; 2016 - 60,0%; 2017 - 70,0%; 2018 - 80,0%; 2019 - 90,0%; 2020 - 100,0%» изложить в следующей редакции «доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, по годам (нарастающим итогом): 2015 - 50,0%; 2016 - 50,0%; 2017 - 60,0%; 2018 - 70,0%; 2019 - 80,0%; 2020 - 100,0%»
б) «Выполнение показателей результативности» внести следующие изменения:
пункты 6,19 изложить в следующей редакции:
«6. Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций: 2015 г. - на 10%; 2016 г. - на 0%; 2017 г. - на 10%; 2018 г. - на 10%; 2019 г. - на 10%; 2020 г. - на 20%.»
«19. Увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций 2016 - 0%; 2017 – 7,1%; 2018 – 14,2%; 2019 – 21,3%; 2020 – 28,4%»;
1.4. В подпрограмме "Обеспечение доступности дошкольного образования в муниципальном образовании г.Саяногорск на 2015 - 2020 гг.":
а) в паспорте подпрограммы:
-позицию, касающуюся ответственного исполнителя изложить в следующей редакции:
«Ответственный исполнитель - образовательные организации муниципального образования г. Саяногорск»;
-позицию, касающуюся целевых показателей внести следующие изменения:
«Целевые показатели»:
- строку «доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, по годам (нарастающим итогом): 2016 - 7,1%; 2017 - 14,2%; 2018 - 21,3%; 2019 - 28,4%; 2020 - 35,5%» изложить в следующей редакции «доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, по годам (нарастающим итогом): 2016 - 0%; 2017 – 7,1%; 2018 – 14,2%; 2019 – 21,3%; 2020 – 28,4%»;
-позицию касающейся объема бюджетных средств изложить в следующей редакции:
-строку «Объемы бюджетных средств - Всего – 1 438 035,1 т.р. (в т.ч. за счет МО-478 931,9 т.р., РХ-959103,2 т.р)» изложить в следующей редакции «Объемы бюджетных средств - Всего – 1 459 517 т.р. (в т.ч. за счет МО-485 752,8 т.р., РХ-973 764,2 т.р);
-строку «2016г. –346 472,8 т.р. (в т.ч. за счет МО-93 357,8 т.р.,РХ-253 115,0 т.р)» изложить в следующей редакции «2016г. –382 126,3 т.р. (в т.ч. за счет МО-100 006,3 т.р.,РХ-282 120,0 т.р)».;
- строку «2017 г. - 325451,1 т. р. (в т.ч. за счет МО - 85599,1 т. р., РХ - 239852,0 т.р.)» изложить в следующей редакции «2017 г. – 334 930,8 т. р. (в т.ч. за счет МО – 80 060,8 т. р., РХ – 254 870,0 т.р.)»
- строку «2018 г. - 326067,6 т. р. (в т.ч. за счет МО - 86215,6 т. р., РХ - 239852,0 т. р.)» изложить в следующей редакции «2018 г. – 193 794,2 т. р. (в т.ч. за счет МО – 79 999,2 т. р., РХ – 113 795,0 т.р.)»;
- строку «2019 г. - 66897,0 т. р. (в т.ч. за счет МО - 66897,0 т. р., РХ - 0 т. р.)» изложить в следующей редакции «2019 г. – 175 519,1 т. р. (в т.ч. за счет МО – 78 824,1 т. р., РХ – 96 695,0 т.р.)»
- позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы внести следующие изменения:
- строку «увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций до 35,5%» изложить в следующей редакции «увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций до 28,4%»;
б) Раздел 2,3,4, исключить, соответственно раздел 5 считать разделом 2 и изложить в следующей редакции:
«2. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, который необходимо выполнить для достижения поставленной цели, с указанием объема финансирования представлен в таблице 1.
Таблица 1
Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятия |
Источник финансирования (тыс.руб) |
Объем финансирования (тыс.руб). |
Ответственный исполнитель |
||||||||||||||
всего |
2015г. |
2016г. |
2017г. |
2018г |
2019г |
2020г |
|
||||||||||
Задача: «Снижение очередности в дошкольные образовательные организации и повышение качества дошкольного образования в муниципальном образовании г. Саяногорск» |
|||||||||||||||||
1.1 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
Республиканский бюджет РХ |
973 764,2 |
226 284,2 |
282 120,0 |
254 870,0 |
113 795,0 |
96 695,0 |
0 |
Образовательные организации муниципального образования г. Саяногорск |
||||||||
1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания |
Местный бюджет |
473 151,8
|
73275,9 |
95 022,1 |
78 044,0 |
77 199,2 |
76 024,1 |
73586,5
|
|||||||||
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет |
41 765,3 |
0 |
0 |
41 765,3 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
1.3 Обеспечение пожарной безопасности |
3 138,3
|
|
1 233,5 |
904,8 |
500,0 |
500,0 |
0 |
|
|||||||||
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет |
904,8 |
|
|
904,8 |
|
|
|
|
|||||||||
1.4 Обеспечение сохранности технического состояния зданий |
8 812,7
|
|
3 750,7 |
1062,0 |
2000,0 |
2000,0 |
0 |
|
|||||||||
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет |
|
962,0 |
|
|
962,0 |
|
|
|
|
||||||||
1.5 Укрепление материально-технической базы |
|
650,0 |
0 |
0 |
50,0 |
300,0 |
300,0 |
0 |
|
||||||||
Итого по задаче |
Республиканский бюджет РХ |
973 764,2 |
226 284,2 |
282 120,0 |
254 870,0 |
113 795,0 |
96 695,0 |
0 |
|
||||||||
Местный бюджет |
485 752,8 |
73275,9 |
100 006,3 |
80 060,8 |
79 999,2 |
78 824,1 |
73586,5
|
|
|||||||||
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет МБ |
43632,1 |
0 |
0 |
43632,1 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
Итого по подпрограмме за счет всех источников финансирования |
|
1 459 517,0 |
299 560,1 |
382 126,3 |
334 930,8 |
193 794,2 |
175 519,1 |
73586,5
|
|
||||||||
в) Раздел 6 считать разделом 3 и внести следующие изменения:
-«Объём финансирования Подпрограммы составляет 1 438 035,1 т.р., в том числе за счет МО-478 931,9 т.р., РХ-959103,2 т.р.» заменить словами «Объём финансирования Подпрограммы составляет 1 459 517,0 т.р., в том числе за счет МО-485 752,8 т.р., РХ-973 764,2 т.р.»;
-«2016г.– 346 472,8 т.р. (в т.ч. за счет МО-93 357,8 т.р., РХ-253115,0 т.р)» заменить словами «2016г. –382 126,3 т.р. (в т.ч. за счет МО-100 006,3 т.р., РХ-282 120,0 т.р)»;
-«2017 г. - 325451,1 т. р. (в т.ч. за счет МО - 85599,1 т. р., РХ - 239852,0 т.р.)» заменить словами «2017 г. – 334 930,8 т. р. (в т.ч. за счет МО – 80 060,8 т. р., РХ – 254 870,0 т.р.)»;
-«2018 г. - 326067,6 т. р. (в т.ч. за счет МО - 86215,6 т. р., РХ - 239852,0 т. р.)» заменить словами «2018 г. – 193 794,2 т. р. (в т.ч. за счет МО – 79 999,2 т. р., РХ – 113 795,0 т.р.)»;
-«2019 г. - 66897,0 т. р. (в т.ч. за счет МО - 66897,0 т. р., РХ - 0 т. р.)» заменить словами «2019 г. – 175 519,1 т. р. (в т.ч. за счет МО – 78 824,1 т. р., РХ – 96 695,0 т.р.)».
г) Раздел 7 «Перечень целевых показателей» исключить.
1.5. В подпрограмме «Развитие начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования в муниципальном образовании г.Саяногорск на 2015-2020гг»:
а) в паспорте подпрограммы:
-позицию, касающуюся ответственного исполнителя изложить в следующей редакции:
«Ответственный исполнитель - образовательные организации муниципального образования г. Саяногорск»;
-позицию, касающуюся целевых показателей внести следующие изменения:
«Целевые показатели»:
- строку «доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, по годам (нарастающим итогом): 2015 - 50,0%; 2016 - 60,0%; 2017 - 70,0%; 2018 - 80,0%; 2019 - 90,0%; 2020 - 100,0%» изложить в следующей редакции «доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, по годам (нарастающим итогом): 2015 - 50,0%; 2016 - 50,0%; 2017 - 60,0%; 2018 - 70,0%; 2019 - 80,0%; 2020 - 100,0%».
-позицию касающейся объема бюджетных средств изложить в следующей редакции:
-строку «Объемы бюджетных средств - Всего-1 486 429,6 т.р., в том числе за счет МО-222 394,3 т.р., РХ-1 264 035,3 т.р.» соответственно заменить «Объемы бюджетных средств - Всего-1 483 639,5 т.р., в том числе за счет МО-259 486,2 т.р., РХ-1 224 153,3 т.р.»:
-строку «2016г. –«2016г. –381 279,9 т.р. (в т.ч. за счет МО-55993,9 т.р., РХ-325 286,0 т.р.)» соответственно заменить «2016г. –416 861,7 т.р. (в т.ч. за счет МО-58 161,7 т.р., РХ-358 700,0 т.р.)».
- строку «2017 г. - 374859,2 т. р. (в т.ч. за счет МО - 45334,2 т. р., РХ - 329525,0 т. р.)» соответственно заменить «2017 г. – 382 942,4 т. р. (в т.ч. за счет МО – 58 540,4 т. р., РХ – 324 402,0 т. р.)»;
- строку «2018 г. - 375020,9 т. р. (в т.ч. за счет МО - 45495,9 т. р., РХ - 329525,0 т. р.)» соответственно заменить «2018 г. – 194 860,6 т. р. (в т.ч. за счет МО – 45 751,6 т. р., РХ – 149 109,0 т. р.)»;
- строку «2019 г. - 24472,3 т. р. (в т.ч. за счет МО - 24472,3 т. р., РХ - 0 т. р.) соответственно заменить «2019 г. – 158 177,5 т. р. (в т.ч. за счет МО – 45934,5 т. р., РХ – 112 243,0 т. р.)»;
б) Раздел 2,3,4, исключить, соответственно раздел 5 считать разделом 2 и изложить в следующей редакции:
«2. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы, который необходимо выполнить для достижения поставленной цели, с указанием объема финансирования представлен в таблице 1.
Таблица 1
Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятия |
Источник финансирования (тыс.руб) |
Объем финансирования (тыс.руб). |
Ответственный исполнитель |
||||||||||||
Всего |
2015г. |
2016г. |
2017г. |
2018г |
2019г |
2020г |
|||||||||
Задача №1 «Обеспечение развития начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» |
|||||||||||||||
1.1 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
Республиканский бюджет РХ |
1 217 752,3 |
279 699,3
|
352 299,0 |
324 402,0 |
149 109,0 |
112 243,0 |
0 |
Образовательные организации муниципального образования г. Саяногорск |
||||||
1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания |
Местный бюджет |
206 022,2 |
24 178,5 |
38 809,6 |
45 058,6 |
35 555,7 |
35 500,3 |
26 919,5 |
|
||||||
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет |
27 533,3 |
|
0 |
27 533,6 |
|
|
|
|
|||||||
Итого по задаче |
Всего, в т.ч. |
1 423 774,5 |
303 877,8 |
391 108,6 |
369 460,6 |
184 664,7 |
147 743,3 |
26 919,5 |
|
||||||
Республиканский бюджет РХ |
1 217 752,3 |
279 699,3
|
352 299,0 |
324 402,0 |
149 109,0 |
112 243,0 |
|
|
|||||||
Местный бюджет МБ |
206 022,2 |
24 178,5 |
38 809,6 |
45 058,6 |
35 555,7 |
35 500,3 |
26 919,5 |
|
|||||||
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет |
27 533,6 |
|
0 |
27 533,6 |
0 |
0 |
|
|
|||||||
Задача №2 «Создание в системе начального общего, основного общего, среднего общего образования условий, обеспечивающих доступность качественного образования» |
|
||||||||||||||
2.1 Обеспечение пожарной безопасности |
Местный бюджет |
|
3848,9 |
0 |
1427,7 |
1021,2 |
700,0 |
700,0 |
0 |
|
|||||
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет |
|
1021,2 |
|
|
1021,2 |
|
|
|
|
||||||
2.2 Обеспечение сохранности технического состояния зданий |
Республиканский бюджет РХ |
|
2 418,0 |
0 |
2 418,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
Местный бюджет |
|
18 411,4 |
0 |
8 766,8 |
2884,6 |
3260,0 |
3500,0 |
|
|
||||||
в т.ч. кредиторская задолжен |
|
2834,6 |
|
|
2834,6 |
|
|
|
|
||||||
2.3 Организация школьного питания |
Республиканский бюджет РХ |
|
3983,0 |
0 |
3983,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
Местный бюджет |
|
29 605,6 |
0 |
8 770,3 |
9433,6 |
5701,7 |
5700,0 |
0 |
|
||||||
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет |
|
7080,0 |
|
|
7080,0 |
|
|
|
|
||||||
2.4 Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время |
Местный бюджет |
|
1028,1 |
0 |
237,3 |
122,4 |
334,2 |
334,20 |
0 |
|
|||||
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет |
|
122,4 |
0 |
0 |
122,4 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
2.5 Укрепление материально-технической базы |
|
|
570,0 |
|
150,0 |
20,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
|||||
Итого по задаче |
Всего, в т.ч |
59 865,0 |
0 |
25 753,1 |
13481,8 |
10 195,9 |
10434,2 |
|
|
||||||
Республиканский бюджет РХ |
|
6401,0 |
0 |
6401,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
Местный бюджет |
|
53 464,0 |
0 |
19 352,1 |
13 481,8 |
10 195,9 |
10434,20 |
0 |
|
||||||
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет |
|
11 058,2 |
0 |
0 |
11 058,2 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
Итого по подпрограмме за счет всех источников финансирования
|
Всего, в т.ч. |
1 483 639,5 |
303 877,8 |
416 861,7 |
382 942,4 |
194 860,6 |
158 177,5 |
26 919,5 |
0 |
||||||
Республиканский бюджет РХ |
1 224 153,3 |
279 699,3
|
358 700,0 |
324 402,0 |
149 109,0 |
112 243,0 |
0 |
0 |
|||||||
Местный бюджет |
|
259 486,2 |
24 178,5 |
58 161,7 |
58 540,4 |
45 751,6 |
45 934,5 |
26 919,5 |
0 |
||||||
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет |
|
38 591,9 |
|
|
38 591,8 |
|
|
|
|
||||||
|
|
||||||||||||||
в) Раздел 6 считать разделом 3 и внести следующие изменения:
-«Объём финансирования Подпрограммы составляет 1 486 429,6 т.р., в том числе за счет МО-222 394,3 т.р., РХ-1 264 035,3 т.р.» заменить словами «Объём финансирования Подпрограммы составляет 1 483 639,5 т.р., в том числе за счет МО-259 486,2 т.р., РХ-1 224 153,3 т.р.»;
«2016г. –381 279,9 т.р. (в т.ч. за счет МО-55 993,9 т.р., РХ-325286,0 т.р.)» заменить словами «2016г. –416 861,7 т.р. (в т.ч. за счет МО-58161,7 т.р., РХ-358700,0 т.р.)»;
«2017 г. - 374859,2 т. р. (в т.ч. за счет МО - 45334,2 т. р., РХ - 329525,0 т. р.)» заменить словами «2017г. –382 942,4 т.р. (в т.ч. за счет МО-58 540,4 т.р.,
РХ-324 402,0 т.р.)»;
2018 г. - 375020,9 т. р. (в т.ч. за счет МО - 45495,9 т. р., РХ - 329525,0 т. р.) заменить словами «2018г. –194860,6 т.р. (в т.ч. за счет МО-45 751,6 т.р.,РХ-149 109,0 т.р.)»;
2019 г. - 24472,3 т. р. (в т.ч. за счет МО - 24472,3 т. р., РХ - 0 т. р.) заменить словами «2019г. –158 177,5 т.р. (в т.ч. за счет МО-45 934,5 т.р., РХ-112 243,0 т.р.)»;
г) Раздел 7 «Перечень целевых показателей» исключить.
1.6. В подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования детей в муниципальном образовании г.Саяногорск на 2015-2020гг»:
а) в паспорте подпрограммы:
-позицию, касающуюся ответственного исполнителя изложить в следующей редакции:
«Ответственный исполнитель - Образовательные организации дополнительного образования детей муниципального образования г. Саяногорска»;
в паспорте строки, касающейся объема бюджетных средств изложить в следующей редакции:
-строку «Объемы бюджетных средств - Всего – 265 950,8 т.р.» соответственно заменить «Объемы бюджетных средств - Всего – 257286,3 т.р.»;
-строку «2016г. –47 621,5 т.р.» заменить строкой «2016г. –52 285,4 т.р.».
- строку «2017 г. - 46952,0 т. р.» заменить строкой «2017 г. – 31 648,6 т. р.»
- строку «2018 г. - 45456,0 т. р. заменить строкой «2018 г. – 43 958,9 т. р.»;
- строку «2019 г. - 40959,0 т. р. заменить строкой «2019 г. – 44 431,1 т. р.»;
б) Раздел 2,3,4, исключить, соответственно раздел 5 считать разделом 2 и изложить в следующей редакции:
«2. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы, который необходимо выполнить для достижения поставленной цели, с указанием объема финансирования представлен в таблице 1.
Таблица 1
Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятия |
Источник финансирования (тыс.руб) |
Объем финансирования (тыс.руб). |
Ответственный исполнитель |
|||||||
Всего |
2015г. |
2016г. |
2017г. |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
Задача 1 «Повышение доступности услуг и качества дополнительного образования детей в соответствии с заказом местного сообщества на услуги дополнительного образования» |
||||||||||
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания обеспечение муниципального задания |
Местный бюджет |
254 095,3 |
39 907,3 |
50 731,0 |
30994,0 |
43467,9 |
43940,1 |
45055,0 |
Образовательные организации дополнительного образования детей муниципального образования г. Саяногорск |
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет |
14695,1 |
0 |
0 |
14695,1 |
0 |
0 |
0 |
|||
Итого по задаче 1 |
254 095,3 |
39 907,3 |
50 731,0 |
30994,0 |
43467,9,0 |
43940,1 |
45055,0 |
|||
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет |
14695,1 |
0 |
0 |
14695,1 |
0 |
0 |
0 |
|
||
Задача 2 «Формирование современной образовательно-культурной среды социализации детей» |
||||||||||
Обеспечение пожарной безопасности |
Местный бюджет |
778,6 |
0 |
202,8 |
175,8 |
200,0 |
200,0 |
0 |
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет |
175,8 |
0 |
0 |
175,8 |
0 |
0 |
0 |
|||
Обеспечение сохранности технического состояния зданий |
1739,1 |
0 |
860,3 |
478,8 |
200,0 |
200,0 |
0 |
|||
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет |
398,8 |
0 |
0 |
398,8 |
0 |
0 |
0 |
|
||
Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время |
324,0 |
0 |
142,0 |
0 |
91,0 |
91,0 |
0 |
|
||
Поддержка талантливых и одаренных детей |
349,3 |
0 |
349,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
Итого по задаче 2 |
3191,0 |
0 |
1554,4 |
654,60 |
491,00 |
491,0 |
0 |
|
||
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет |
574,6 |
0 |
0 |
574,6 |
|
|
|
|
||
Итого по подпрограмме за счет всех источников финансирования |
|
257 286,3 |
39 907,3 |
52 285,4 |
31648,60 |
43958,90 |
44431,10 |
45055,0 |
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет МБ |
|
15269,7 |
0 |
0 |
15269,7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
в) Раздел 6 считать разделом 3 и внести следующие изменения:
-«Объём финансирования Подпрограммы составляет» цифру «265 950,8» заменить цифрой «257 286,3»;
-«2016г-цифру «47 621,5» заменить соответственно цифрой «52 285,4»;
-«2017 г. - цифру «46952,0» заменить соответственно цифрой «31 648,6»;
-«2018 г. - цифру «45456,0» заменить соответственно цифрой «43 958,9»;
-«2019 г. - цифру «40959,0» заменить соответственно цифрой «44 431,1»;
г) Раздел 7 «Перечень целевых показателей» исключить.
1.7. В подпрограмме «Обеспечение прочих направлений деятельности муниципальной системы образования в муниципальном образовании г.Саяногорск на 2015-2020гг»:
а) в паспорте позицию, касающуюся, объемов бюджетных средств изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных средств |
Всего-68 086,4 т.р., в том числе за счет МО-49 289,4 т.р., РХ-18 797,0 т.р.: 2015г. –13 041,0 т.р. (в т.ч. за счет МО-8571,0 т.р., РХ-4 470,0 т.р.); 2016г. –14 008,1 т.р. (в т.ч. за счет МО-9 786,1 т.р., РХ-4 222,0 т.р.); 2017г. –12 944,1 т.р. (в т.ч. за счет МО-8595,1 т.р., РХ-3 792,0 т.р.); 2018г. –10 179,1 т.р. (в т.ч. за счет МО-7 301,1 т.р.; РХ-2878,0 т.р.); 2019г. –10 129,1 т.р. (в т.ч. за счет МО-7 251,1 т.р. РХ-2878,0 т.р.);); 2020г. –7785,0 т.р. (в т.ч. за счет МО-7785,0 т.р.)» |
б) Раздел 2,3,4, исключить, соответственно раздел 5 считать разделом 2 и изложить в следующей редакции:
«2.Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы, который необходимо выполнить для достижения поставленной цели, с указанием объема финансирования представлен в таблице 1.
Таблица 1
Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
|
Объем финансирования (тыс.руб). |
Ответственный исполнитель |
|||||||||||
Всего |
2015г. |
2016г. |
2017г. |
2018г |
2019г |
2020г |
|||||||||
Задача 1: «Организация методического сопровождения в деятельности образовательных организаций, а также оказание методической помощи подведомственным организациям по ведению бухгалтерского учета и отчетности, финансовым и экономическим вопросам»
|
|||||||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания) |
Местный бюджет |
48 065,4 |
8571,0 |
9528,1 |
8399,1 |
6 916,1 |
6866,1 |
7785,0 |
Городской отдел образования г. Саяногорска |
||||||
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет |
2 446,1 |
0 |
0 |
2 446,1 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||
Мероприятия по развитию кадрового потенциала |
199,8 |
0,0 |
43,8 |
26,0 |
65,0 |
65,0 |
0
|
|
|||||||
Поддержка талантливых и одаренных детей |
1 024,2 |
0,0 |
214,2 |
170,0 |
320,0 |
320,0 |
0 |
|
|||||||
Итого по задаче |
Местный бюджет |
49 289,4 |
8571,0 |
9786,1 |
8 595,1 |
7 301,1 |
7 251,1 |
7785,0 |
|
||||||
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет |
2 446,1 |
|
0 |
2 446,1 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||
Задача 2:«Осуществление полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних проживающих на территории муниципального образования г.Саяногорск, в соответствии с переданными государственными полномочиями» |
|||||||||||||||
Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. |
Республиканский бюджет РХ |
18 797,0 |
4470,0 |
4 222,0 |
4349,0 |
2878,0
|
2878,0
|
0
|
|
||||||
Итого по задаче 2 |
Республиканский бюджет РХ
|
18 797,0 |
4470,0 |
4 222,0 |
4349,0 |
2878,0 |
2878,00 |
0 |
|
||||||
Итого по подпрограмме за счет всех источников финансирования |
Всего в т.ч. |
68086,4 |
13041,0 |
14 008,1 |
12 944,1 |
10 179,1 |
10 129,1 |
7785,0 |
|
||||||
Местный бюджет |
49 289,4 |
8571,0 |
9786,1 |
8595,1 |
7301,1 |
7 251,1 |
7785,0 |
|
|||||||
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет МБ |
2 446,1 |
|
0 |
2 446,1 |
|
|
|
|
|||||||
Республиканский бюджет РХ |
18 797,0 |
4470,0 |
4 222,0 |
4349,0 |
2878,0 |
2878,00 |
0 |
|
|||||||
в) Раздел 6 считать разделом 3 и внести следующие изменения:
«Объём финансирования Подпрограммы составляет 62 331,5 т.р., в том числе за счет МО – 46 406,5 т. р., РХ – 15 925,0 т. р.» заменить соответственно «Объём финансирования Подпрограммы составляет 68 086,4 т.р., в том числе за счет МО – 49 289,4 т. р., РХ – 18 797,0 т. р.»;
- строку «2016 г. – 11621,8 т. р. (в т.ч. за счет МО – 7750,8 т. р., РХ – 3871,0 т. р.)» заменить соответственно «2016 г. – 14 008,1 т. р. (в т.ч. за счет МО – 9 786,1 т. р., РХ - 4222,0 т. р.)»;
- строку «2017 г. - 11533,4 т. р. (в т.ч. за счет МО - 7741,4 т. р., РХ - 3792,0 т. р.)» заменить соответственно «2017 г. – 12 944,1 т. р. (в т.ч. за счет МО – 8595,1 т. р., РХ - 4349,0 т. р.)»;
-строку «2018 г. - 11273,0 т. р. (в т.ч. за счет МО - 7481,0 т. р.; РХ - 3792,0 т. р.)» заменить соответственно «2018 г. – 10 179,1 т. р. (в т.ч. за счет МО – 7 301,1 т. р., РХ - 2878,0 т. р.)»;
- строку «2019 г. - 7077,3 т. р. (в т.ч. за счет МО - 7077,3 т. р.)» заменить соответственно «2019г. – 10 129,1 т. р. (в т.ч. за счет МО – 7 251,1 т. р., РХ - 2878,0 т. р.)»;
г) Раздел 7 «Перечень целевых показателей» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания в части изменений показателей 2016 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016г., в части показателей 2017-2019 годов с 01.01.2017 года.
3. Информационно-аналитическому отделу Администрации муниципа-льного образования г. Саяногорск опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования г.Саяногорск в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы муниципального образования г.Саяногорск.
Глава муниципального
образования город Саяногорск Л.М.Быков
Полностью ознакомиться с документом и приложениями к нему Вы можете, скачав этот файл.